2016년 예산 및 운영계획
(단위 : 천원)
2016년도 예산 및 운영계획
세부사업명 |
2016 예산액 |
2015 예산액 |
비교증감 |
경
영
지
원
본
부 |
소계 |
8,401,388 |
7,606,565 |
794,823 |
재단행정 체계지원 |
605,615 |
564,250 |
41,365 |
재단행정 기능강화 |
194,061 |
150,561 |
43,500 |
재단홍보 |
365,257 |
287,637 |
77,620 |
행정운영경비 |
7,236,455 |
6,604,117 |
632,338 |
화
성
마
케
팅
부 |
소계 |
2,767,152 |
2,350,264 |
416,888 |
화성관광산업육성 |
964,000 |
708,500 |
255,500 |
수원화성운영 |
1,017,652 |
925,884 |
91,768 |
수원화성공연 |
720,000 |
670,100 |
176,300 |
행정운영경비 |
65,500 |
45,780 |
19,720 |
문
화
사
업
부 |
소계 |
1,720,420 |
1,453,020 |
267,400 |
문화예술진흥 |
1,147,700 |
782,300 |
365,400 |
사람중심의 문화나눔 |
448,000 |
558,000 |
-110,000 |
문화공간 운영 |
92,500 |
80,500 |
12,000 |
행정운영경비 |
32,220 |
32,220 |
0 |
공
연
사
업
부 |
소계 |
2,214,024 |
2,246,528 |
-32,504 |
공연사업부 운영 |
2,138,556 |
2,178,176 |
-39,620 |
행정운영경비 |
75,468 |
68,352 |
7,116 |
축
제
기
획
단 |
소계 |
282,748 |
3,199,636 |
-2,916,888 |
축제활성화 |
253,000 |
3,169,888 |
-2,916,888 |
행정운영경비 |
29,748 |
29,748 |
0 |
총계 |
15,385,732 |
16,856,013 |
-1,470,281 |
|